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金蝶K3版本13.0,总账结账提示"为了保证本软件的合...

无论是什么软件,肯定会出现各种各样的问题,如果都没有问题就不需要售后服务了,这种时候主要是看软件公司解决问题的态度,不知道你是在那里购买的软件,可以联系当地供应商,或者直接联系金蝶总部,希望你的问题能够尽快解决

http://cms.kingdee.com/genuine/index.jsp上金蝶验证网,最下边获取激活码。

查看一下系统设置——总账——系统参数——会计期间,看是不是设置了13期。

被骗了对不对?

包括凭证处理、账簿、财务报表、现金流量、结账、往来和内部往来协同处理。

系统设置-系统设置-总账-系统参数-总账-【不允许跨财务年度的反结账】

你检查一下余额表,看看有关损益的科目是不是还有余额,正常财务制度要求损益在月末是要将余额结转到本年利润

楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉埃具体你可以参考一下操作步骤来实现: 确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。 再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末...

结转先后顺序,固定资产,进销存,应收应付,总账。 反结账先后顺序,总账,应收应付,进销存,固定资产。 反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错...

到系统设置--初始化--总账--结束初始化。完成这个之后就能正常过账了! 广州南软信息系统有限公司 服务发展部

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